Data pagamento : 27/06/2024
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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24/06/2024 | 382,87 | 2464 | 816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002126,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |